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平成25年度当初予算の概要

 平成25年度の一般会計、特別会計、企業会計を合わせた予算総額は、216億1,169万円で、前年度に対して0.8%の減となっています。

 一般会計は、129億7,000万円で、前年度に対して2.5%の減となっています。
 平成25年度は、「第6次高浜市総合計画」の実現に向け、中期基本計画へとつなぐ非常に重要な年度であることから、職員一人ひとりが「市の財政は厳しい」ということを再認識し、「入るを量りて出ずるを制す」といった基本姿勢の下、新たに予算編成会議を設置し、経営という観点から、メリハリのある予算編成を実施し、「高浜市の未来へつなぐ」ための予算編成を行いました。
 主な事業としては、公共施設の維持・保全を効果的かつ効率的におこなっていくため、公共施設保全計画を策定します。
 さらに災害時の市民の安心と安全を確保するため、防災ラジオ等の防災資機材の整備を行います。
 また、認知症の進行を遅らせたり、重度化を抑制するため、認知症を早期に発見する体制を整備します。

高浜市の当初予算(平成25年度)

  予算額 前年対比
総額 216億1,169万円 0.8%減
一般会計 129億7,000万円 2.5%減
特別会計 75億1,358万円 1.8%増
企業会計 11億2,811万円 3.2%増

豆知識 予算とは

  • 予算
    一般に一定期間における収入・支出の見積りであると同時に支出額と支出の内容を制限する拘束力をもっています。
    予算は、市長が議会に提案し、議会の議決によって成立します。
  • 一般会計予算
    市の会計の基本となるものです。市税収入を主な財源として、福祉の充実や道路の整備など、市の基本的な施策に要する経費の合計です。
  • 特別会計
    特定の事業を行う場合、その特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計と別に経理する会計です。高浜市では、7つの特別会計があります。
  • 企業会計
    水道事業など民間企業と同じように、独立採算制を原則とする事業を経理する会計です。

一般会計の内訳

歳入(単位:千円) 前年対比伸率(%) 歳出(単位:千円) 前年対比伸率(%)
市税 7,851,403千円 2.7% 議会費 183,411千円 0.4%
地方譲与税 115,200千円 △0.2% 総務費 1,389,149千円 △6.1%
利子割交付金 18,000千円 △21.7% 民生費 5,142,588千円 △1.9%
配当割交付金 16,000千円 6.7% 衛生費 1,632,416千円 △4.8%
株式等譲渡所得割交付金 3,000千円 △40.0% 労働費 756千円 △9.5%
地方消費税交付金 410,000千円 △4.7% 農林水産業費 66,609千円 △24.9%
自動車取得税交付金 51,000千円 △17.7% 商工費 222,231千円 △13.0%
地方特例交付金 42,000千円 △8.7% 土木費 1,164,342千円 △10.4%
地方交付税 292,000千円 △11.5% 消防費 466,063千円 △2.3%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 教育費 1,344,034千円 8.1%
分担金及び負担金 173,519千円 8.1% 災害復旧費 4千円 0.0%
使用料及び手数料 199,443千円 △5.0% 公債費 1,328,396千円 △2.7%
国庫支出金 1,453,370千円 △9.5% 諸支出金 1千円 0.0%
県支出金 763,538千円 △15.1% 予備費 30,000千円 0.0%
財産収入 19,824千円 △8.7%      
寄附金 2,011千円 +超過      
繰入金 424,978千円 △36.3%      
繰越金 300,000千円 +超過      
諸収入 308,714千円 2.1%      
市債 519,000千円 △31.7%      
12,970,000千円 △2.5% 12,970,000千円 △2.5%

特別会計の内訳

  • 国民健康保険事業 33億8,237万円
  • 土地取得費 8,800万円
  • 公共下水道事業 12億8,125万円
  • 公共駐車場事業 2,805万円
  • 介護保険 23億1,745万円
  • 後期高齢者医療 4億1,646万円

企業会計の内訳

水道事業会計 11億2,811万円